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德城区审计局——
提高内审指导水平

  近日,德城区审计局统筹整合审计资源,着力提高内部审计指导水平,采用“内审指导+预算执行审计”的指导方式,在全区选取30家内审单位开展预审自查,将预算执行审计关口前移,并保障落实。
  该局将30家预审单位内部预算执行审计的综合指导、业务指导工作分配到6个团队,通过创建微信群等方式,打通内部审计人员业务咨询渠道,团队人员出席内部审计单位预算执行审计进点会,定期督导预审项目实施进度和质量,针对问题定性、整改建议等情况进行答疑,线上线下多途径指导开展预审工作。扩大预算执行审计覆盖面,经阶段性汇总审计报告,其中28家预审单位累计查出164项问题。针对内部审计质量及整改情况成立专班进行评估,并抽取部分单位开展现场审计,确保整改成效,更好发挥内部审计建设性作用。将预审过程中表现优秀的内部审计人员纳入内审人才库,适时抽调参与国家审计项目,进一步提升内审人员业务水平,规范部门预算执行管理。 (张玉洁)

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【第 B2 版:经济·综合】
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