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宁津县审计局发挥审计监督职能,完善国企制度机制——
助推国有资产保值增值

  本报讯(满志川)近日,宁津县审计局对县属国企发展质量状况开展专项审计调查,以制度健全化、管理规范化、决策科学化、责任明确化为主线,抓重点、补短板、强弱项,做到早发现、早预警,守住不发生系统性风险的底线,促进国有资产保值增值。
  该局牵好“牛鼻子”,充分发挥审计监督职能。以审计全覆盖的视角,科学制定工作方案,开展政策法律法规审前培训,摸清国有企业人、财、物状况。围绕财务状况及财务收支的真实性、合法性、效益性,县委、县政府重大经济决策落实情况,现代企业制度建立及运行情况,党风廉政建设贯彻执行情况等重点环节和关键领域,以点扩面,延伸至全过程监督,不断扩大企业审计全覆盖监督的领域和格局。
  该局下好“先手棋”,完善国企制度机制。开展“三审协同”国企改革试点,依托审计项目,发挥内审“前哨”作用,理顺内部审计指导监督职能与业务单位的职责范围,把内审单位“邀请指导”变“主动上门”,安排专人开展一对一综合指导和监督工作。出台《宁津县审计局社会审计机构审计报告核查办法(试行)》,将社会审计机构出示的审计报告纳入审计监督指导范围;编纂下发行政事业单位和国有企业常用法规汇编和共性问题清单,为内审工作开展提供了规范指引,构建以国家审计为主导,内部审计为基础,社会审计为补充的“大审计”监督新格局。
  该局筑牢“防火墙”,严守问题整改底线。强化审计整改,对审计发现问题明确责任和措施,并实行“问题清单”与“整改清单”对账销号制度,认真落实审计查出问题“四色督办”制度,实行“清单式”台账管理,紧抓立行立改、限时整改、持续整改3个阶段,按“蓝色”任务交办单、“黄色”首次督办单、“橙色”二次督办单、“红色”问责问效单实行分级管理,确保问题整改“清仓见底”,督促国企真改实改。

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【第 5 版:国资国企】
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